彰武县人民政府办公室本级2025年度单位预算

日期: 2025-01-20 浏览量:117 来源:彰武县人民政府办公室 责任编辑:赵环环 文字大小:

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第一部分  彰武县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  彰武县人民政府办公室(本级)2025年预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  彰武县人民政府办公室(本级)2025年预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分  彰武县人民政府办公室概况

一、部门职责

(一)主要职责

1、负责起草县政府综合性和重要专题性文稿,围绕全县经济和社会发展进行调查研究,提供决策参考;负责县政府党组综合服务工作;负责县政府新闻联络工作;协助县政府领导同志了解掌握工作动态,及时反映情况,提出工作建议。

2、负责县政府会议组织工作及县政府领导同志重要活动的组织安排。

3、会同有关部门负责市以上政府领导、国家和省市机关各部门领导、各县区领导以及重要外宾来我县调研、视察、考察、参观的活动安排和接待工作。

4、负责县政府公文审核制发、办理运转工作,办理国家、省、市、县委和县内各乡镇、部门及各方面来文来电,指导全县行政机关的公文处理工作。负责县政府、县政府办公室公文的归档工作。

5、负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息;围绕县政府的重要决策和工作部署,跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息,为县政府领导同志决策提供参考和依据;负责县政府政务值班工作。

6、负责贯彻落实省市县有关8890政务便民服务平台(12345政府综合服务热线)建设、管理的总体部署和具体工作,统筹规划、完善制度、业务培训、协调督办、绩效考评、投诉举报平台日常管理等工作。

7、负责全县政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。

8、负责县政府办公室机关固定资产管理、经费预算、财务管理、节能减排、安全生产等服务保障工作;负责县政府离退休领导同志的服务工作。

9、负责党国家、省委、省政府和市委、市政府决策部署及县委、县政府重要工作贯彻落实情况的督促、检查;负责县政府领导批示的催办落实。

10、负责组织协调、指导督促县政府系统承办的全国、省、市和县人大代表建议、政协提案的办理工作。

11、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

12、职能转变。县政府办公室应加强和改进县政府宣传工作,为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开,指导各单位主动回应社会关切,接受群众监督。

(二)机构设置

纳入彰武县人民政府办公室本级2025年单位预算编制范围的二级预算单位包括:

1、彰武县人民政府办公室本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算504.73万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入504.73万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算504.73万元,其中:

1.基本支出504.73万元;

2.项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年减少38.99万元,减少的主要原因为2025年退休3人,调出3人。

二、部门管理专项资金情况

2025年,彰武县人民政府办公室专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年彰武县人民政府办公室机关运行经费预算为49.96万元,主要包括办公费、差旅费、邮电费等。

四、政府采购情况

2025年,彰武县人民政府办公室安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年,彰武县人民政府办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,比上年增加0万元,增长0%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因为无因公出国(境)费预算。

2.公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因为无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,增长0%;公务用车运行费0万元,比上年增加0万元,增长0%),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有三公经费支出预算。

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六、国有资产占用情况

彰武县人民政府办公室2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,彰武县人民政府办公室年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

第四部分  彰武县人民政府办公室(本级)2025年预算批复表

附件:彰武县人民政府办公室(本级)2025年预算批复表

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