日期: 2025-01-20 浏览量:94 来源:彰武县发展改革事务服务中心 责任编辑:王宏博 文字大小: 大 中 小
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第一部分 彰武县发展改革事务服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 彰武县发展改革事务服务中心2025年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年彰武县发展改革事务服务中心单位预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 彰武县发展改革事务服务中心概况
一、单位职责
(一)认真贯彻党中央和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于发展改革工作的方针政策和决策部署,贯彻落实关于县域经济发展的方针政策和决策部署及工作要求。
(二)承担全县项目工作的政策制定、任务分解、调度考核等工作提供技术支持和服务保障。负责建立全县项目库,提出解决重大项目用水、供电、征地、环保等问题的工作建议。负责组织举办全县各类项目工作培训。负责全县经济项目及企业贷款需求调查研究。负责协调有关金融企业,做好产业项目、担保贷款、防范非法集资等工作的服务保障。负责全县能源产业空间布局,能源技术发展方向的研究工作。负责能源产业链建设、能源产业项目及就地消纳项目规划的研究工作。负责搭建对外合作平台和金融支持平台,为能源项目合作对接开展服务保障工作。负责全县重点能源项目建设跟踪推进、定期调度等工作。
(三)负责人防平时通信警报工程建设与战时警报发放任务。负责应急救援的通信保障,承担县人防指挥自动化系统设备维护保障工作。为全县科技、金融、物价、粮食及物资储备等相关工作提供技术支持和服务保障。
(四)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入彰武县发展改革事务服务中心2025年单位预算编制范围的二级预算单位包括:
1.彰武县发展改革事务服务中心
第二部分 彰武县发展改革事务服务中心
2025年单位预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算136.11万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入136.11万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算136.11万元,其中:
1.基本支出136.11万元;
2.项目支出0万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。
2025年预算收支比上年增加136.11万元,增减变化的主要原因为本单位是2024年新增单位,上年没有预算收支。
二、单位管理专项资金情况
2025年,彰武县发展改革事务服务中心管理专项资金共0个,涉及资金0万元。
三、事业运行经费安排情况
2025年彰武县发展改革事务服务中心事业运行经费预算为4.8万元,主要包括事业运行。
四、政府采购情况
2025年彰武县发展改革事务服务中心安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,彰武县发展改革事务服务中心拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,比上年增加0万元,增长0%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%。
2.公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%。
3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,增长0%;公务用车运行费0万元,比上年增加0万元,增长0%),比上年增加0万元,增长0%。主要原因是无公车。
六、国有资产占用情况
彰武县发展改革事务服务中心2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,彰武县发展改革事务服务中心年应编制单位整体绩效目标共1个,实际编制单位整体绩效目标共1个,编制单位整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2025年彰武县发展改革事务服务中心部门预算批复表
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