日期: 2025-01-20 浏览量:84 来源:彰武县财政事务服务中心 责任编辑:王宏博 文字大小: 大 中 小
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第一部分 彰武县财政事务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 彰武县财政事务服务中心2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年彰武县财政事务服务中心部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部 分彰武县财政事务服务中心概况
一、部门职责
1、贯彻党中央关于财政、金融工作的方针政策和决策部署,执行国家有关法律法规,落实省、市、县委有关工作要求。
2、协调开展全县金融事务性工作。
3、承担地方政府债务管理和风险防控事务性工作。
4、参与县与乡(镇)财政体制管理,负责县与乡(镇)财政体制改革的指导、推动和考核评估工作。指导乡(镇)财政管理工作,承担乡(镇)财政政策指导、推动、绩效管理、绩效考核、资金分配使用等事务性工作。
5、参与农村综合改革政策制定和实施,承担资金使用及管理等工作。
6、承担县本级政府投资建设工程项目预算、决算(结算)评审。负责对财政性投融资项目招标工程的拦标价审核。
7、承担政府集中采购事务性工作。
8、承担财政资金国库集中收付、账户设置及运行、预算执行动态监控等事务性工作。
9、负责政府非税收入征收、计划编报及执行,财政票据管理。
10、完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入彰武县财政局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.彰武县财政事务服务中心
第二部 分彰武县财政事务服务中心2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算531.21万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入531.21万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算531.21万元,其中:
1.基本支出531.21万元;
2.项目支出0万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。
2025年预算收支比上年减少2.71万元,增减变化的主要原因为人员退休经费支出减少。
二、部门管理专项资金情况
2025年,彰武县财政事务服务中心管理专项资金共0个,涉及资金0万元。
三、事业运行经费安排情况
2025年彰武县财政事务服务中心事业运行经费预算为16.5万元,主要包括办公费3万元、电费2.6万元、差旅费1万、物业管理费9.6万元、退休人员公用经费0.3万元。
四、政府采购情况
2025年彰武县财政局安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,彰武县财政事务服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,比上年增加0万元,增长0%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为无因公出国(境)费。
2.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为无公务接待费。
3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行费0万元,比上年增加0万元,增长0%),比上年增加0万,增长0%。主要原因是无公务用车。
六、国有资产占用情况
彰武县财政局2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,彰武县财政事务服务中心2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转 类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5、政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
第四部分 彰武县财政事务服务中心2025年部门预算批复表
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