日期: 2023-09-26 浏览量:180 来源:彰武县委员会办公室 责任编辑:吴楠 文字大小: 大 中 小
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第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
第一条 县委办公室的主要职责是:
(一)负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署及省、市、县委具体安排贯彻落实。
(二)负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门,省领导和省机关各部门、市领导和市机关各部门、外县领导以及重要外宾来彰政务活动组织安排。
(三)负责县委各类会议的会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排和县委对外接待的组织协调工作,承担县委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。
(四)负责党中央决策部署及省、市、县委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查,负责中央及省、市、县委领导同志批示的传达督办落实工作。
(五)负责围绕县委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研,负责县委的总值班和应急突发情况的信息报送。
(六)负责中央、省委、市委文件办理和县委文件制发工作,负责县委日常文书处理工作,负责党政机关核心机密文件、信件传递工作,负责县委和县委办公室档案管理和利用工作。
(七)负责县委重要决策事项合法合规性审查,负责县委党内法规和规范性文件相关业务工作。
(八)贯彻落实中央、省委、市委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规,依法管理密码,做好密码通信服务、信息化密码保障以及党委系统信息化规划、建设和管理,负责全县密码使用单位的业务指导,负责县党政主要领导同志密码通信随行服务和紧急情况下密码通信保障工作,确保党政领导机关决策指挥信息安全畅通。承担县委密码工作领导小组、县电子政务内网建设工作协调小组、县党委系统信息化工作领导小组日常工作。
(九)负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策,对外以彰武县国家保密局名义依法履行保密行政管理职能,开展保密技术检查,负责拟订保密技术措施,审批涉及国家秘密的有关事项,督促、协调有关部门查处泄密案件,负责组织、指导保密宣传和培训工作,承担县委保密委员会日常工作。
(十)负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策,拟订档案管理法规性文件、档案事业发展规划和档案工作规章制度,对外以彰武县档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能,依法查处档案违法行为,负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。
(十一)组织全县政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设重大问题的调查研究、咨询论证,为县委决策提供依据、建议和方案。
(十二)组织对全县中长期发展思路研究和咨询论证,负责起草县委关于国民经济和社会发展五年规划建议。
(十三)根据县委安排,组织或参与起草县委向中央、省委、市委的有关工作报告和重要会议文稿。
(十四)组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。
(十五)组织协调和指导全县党委系统政策研究、决策咨询工作,负责全县新型智库建设的组织、指导和协调工作。
(十六)完成县委交办的其他任务。
(十七)职能转变。县委办公室应加强督查督办工作,加强县委、县政府绩效管理工作,实现督考合一,推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。
(十八)关于实绩考核工作的职责分工。县委组织部负责牵头抓总,并负责各乡镇和县直部门党建指标考核,同时承担县实绩考核工作领导小组日常工作。县委办公室负责县直党政群部门和各乡镇的业务指标考核。县人大常委会、县政协、县纪委监委、县委统战部负责各自系统有关单位的考核。
第二条县委财经办和县委改革办的主要职责是:
中共彰武县委财经委员会办公室(以下简称县委财经办)是中共彰武县委财经委员会(以下简称县委财经委)的常设办事机构,设在县委办公室。
中共彰武县委全面深化改革委员会办公室(以下简称县委改革办)是中共彰武县委全面深化改革委员会(以下简称县委改革委)的常设办事机构,设在县委办公室。
(一)贯彻落实中央、省委、市委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署,负责处理县委财经委和县委改革委日常事务工作。
(二)组织开展全县经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究,统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。
(三)组织分析全县经济形势,了解、掌握并及时反映全县经济建设和全面深化改革的重要情况及问题,收集、编发和上报有关重要信息,为县委决策提供建议。
(四)推动、督促有关方面落实县委和县委财经委、县委改革委的决策部署和工作要求。
(五)牵头筹备县委有关经济工作和改革工作的重要会议,组织起草有关重要文件和重要文稿。
(六)完成县委和县委财经委、县委改革委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入彰武县委办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、彰武县委办公室本级
2、彰武县委组织部
3、彰武县委宣传部
4、彰武县委统战部
5、彰武县机构编制委员会办公室
6、彰武县妇女联合会
7、彰武县共青团
8、彰武县工商业联合会
9、彰武县文学艺术界联合会
10、彰武县科协
11、彰武县侨联
12、彰武县社科联
13、彰武县党群中心
14、彰武县融媒体中心
15、彰武县互联网舆情监测中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计3776.84万元,包括:
1.财政拨款收入3776.84万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入3776.84万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比,今年收入增加604.79万元,增长19.07%,主要原因:一是增加了社科联和互联网舆情监测中心两个单位;二是人员经费增加。
(二)支出总计3776.84万元,包括:
1.基本支出3107.28万元,占支出总计的82.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2588.29万元,对个人和家庭的补助支出142.58万元,商品和服务支出353.29万元,资本性支出23.12万元。
2.项目支出669.57万元,占支出总计的17.73%。主要包括党群事务维护支出58.8万元、科协业务支出9万元、工商联业务支出5.66万元、妇联业务支出8万元、团县委2.9万元、社科联业务支出2.18万元、文联业务支出5.73万元、县委办业务支出117.39万元、编办业务支出4万元、侨联0.5万元、组织部门支出142.01万元、宣传部门支出223.8万元、统战部门支出2万元、民族工作专项11万元、融媒体中心机房专用设备购置及维护等76.6万元业等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出增加604.79万元,增长19.07%,主要原因:一是增加了社科联和互联网舆情监测中心两个单位;二是人员经费增加。
(三)年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出3776.84万元,其中:基本支出3107.28万元,项目支出669.57万元。与上年相比,财政拨款支出增加604.79万元,增长19.07%,主要原因:一是增加了社科联和互联网舆情监测中心两个单位;二是人员经费增加。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的173.39%,其中:基本支出完成年初预算的157.46%,项目完成年初预算的326.78%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3776.84万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出2492.87万元,占66.01%;科学技术支出1万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒支出713.15万元,占18.88%;社会保障和就业支出397.44万元,占10.52%;住房保障支出172.38万元,占4.56%。
1.一般公共服务支出2492.87万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)11万元,主要是民族工作专项等支出,无年初预算。
(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)5.66万元,主要是工商联事专项等支出,无年初预算。
(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)8.69万元,主要是团县委专项等支出,无年初预算。
(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)19.03万元,主要是妇联和团县委专项等支出,无年初预算。
(5)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)8万元,主要是妇联培训费专项等支出,无年初预算。
(6)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1361.12万元,主要是工资福利保险等支出,完成年初预算的139.52%,决算数大于年初预算数的原因主要是增长工资。
(7)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)121.16万元,主要是各部门项目支出,完成年初预算的273%,决算数大于年初预算数的原因主要是有些事务为新生事务无法预算。
(8)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)597.97万元,主要是党群事务服务中心工资福利保险等支出,完成年初预算的135.58%,决算数大于年初预算数的原因主要是增长工资。
(9)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)58.80万元,主要是党群事务服务中心维护等支出,完成年初预算的147%,决算数大于年初预算数的原因主要是有些事务为新生事务无法预算。
(10)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)8.65万元,主要是组织部下派驻村干部保险金工等支出,无年初预算。
(11)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)116.93万元,主要是组织部门专项业务等支出,完成年初预算的449.73%,决算数大于年初预算数的原因主要是有些事务为新生事务无法预算。
(12)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)25.08万元,主要是组织部门专项业务等支出,无年初预算。
(13)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2.08万元,主要是宣传部支出,无年初预算。
(14)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)123.8万元,主要是宣传部门专项业务等支出,完成年初预算的1235.67%,决算数大于年初预算数的原因主要是有些事务为新生事务无法预算。
(15)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)22.4万元,主要是舆情中心人员保险金工资福利等支出,年中成立,无年初预算。
(16)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2.5万元,主要是统战部门专项业务等支出,无年初预算。
2.科学技术支出1万元,具体包括;
(1) 科学技术支出(类)科学技术管理服务(款)一般行政管理事务(项)1万元,主要是科协部门专项业务等支出,无年初预算。
3.文化旅游体育与传媒支出713.15万元,具体包括;
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传播发射(项)11万元,主要是融媒体事务中心专项业务等支出,无年初预算。
(2)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)536.55万元,主要是融媒体事务中心工资福利保险等支出等支出,完成年初预算的136.62%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资等增长。
(3)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)165.6万元,主要是融媒体事务中心专项业务等支出,完成年初预算的382.45%,决算数大于年初预算数的原因主要是有些事务为新生事务无法预算。
4.社会保障和就业支出397.45万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)归口管理的行政单位离退休9.57万元,主要是离休人员工资及退休人员取暖费支出等支出,完成年初预算的100%。
(2)社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)事业单位离退休5.74万元,主要是退休人员取暖费支出等支出,完成年初预算的100%。
(3)社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)253.99万元,主要是单位缴纳机关事业单位人员保险费支出等支出,完成年初预算的100%。
(4)社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)46.6万元,主要是退休人员补交职业年金缴费支出等支出,无年初预算。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)63.75万元,主要是去世职工丧葬抚恤金等支出,无年初预算。
(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)16.1万元,主要是白铁忠、宋曙葭、鲁春林伤残补助支出。无年初预算。
(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.7万元,为企业离休人员的特需费等,无年初预算。
5.住房保障支出172.38万元,具体包括:
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)172.38万元,主要是为行政事业单位职工缴纳的住房公积金,完成年初预算的162.33%,决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴纳比例调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.67万元,完成全年预算的88.05%,决算数小于全年预算数的主要原因是节约用车。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费12.67万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国(境)费与上年无变化。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;2022年公务接待费与上年无变化。
3.公务用车购置及运行费12.67万元,占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的88.05%,决算数小于全年预算数的主要原因是节约用车。比上年增加1.06万元,增长9.13%,主要是车辆老化维修增加等原因。
其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.67万元,主要用于公车运行维护支出等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3107.28万元,其中:人员经费2730.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费376.41万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出177.09万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少2.78万元,降低1.55%,主要原因是厉行节约。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆7辆,其中:副县级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是融媒体中心业务用车3辆,党群中心档案厢货车1辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个(其中:一般公共预算项目0个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),无自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%),无自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)。
组织对3个单位开展整体绩效自评,涉及资金2178.22万元,自评平均分94.59分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
本部门未涉及预算项目部门评价,涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度未开展项目绩效。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
自评平均分94.59分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。
17.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映各民主党派及工商联的支出。
18.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出.
21.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
24.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
25.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
26.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
27.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
28.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
29.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
31.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
32.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
33.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)传播发射(项):反映广播电视发射、转播台站的支出。
34.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
35.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
36.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
37.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
38.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
39.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
40.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
41.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。
42.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 003001中国共产党彰武县委员会办公室本级-210922000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 1146.09 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 1146.09 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
专项工作培训费 | 5.00 | 0 | 0.00% | 2.1 | 0 | ||||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 64.13 | 57.11 | 89.05% | 2.1 | 1.87 | ||||||||||||||
宣传事务管理专项业务经费 | 5.00 | 4.99 | 99.99% | 2.1 | 2.09 | ||||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 1722.32 | 1690.74 | 98.16% | 2.1 | 2.06 | ||||||||||||||
机关事务管理专项业务经费 | 10.30 | 10.3 | 100.00% | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
机要局专网费 | 2.00 | 2 | 100.00% | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
预留县直部门会议费 | 4.00 | 2 | 50.00% | 2.1 | 1.05 | ||||||||||||||
妇联工作经费 | 5.00 | 5 | 100.00% | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
国防教育 | 2.00 | 1.72 | 86.00% | 2.1 | 1.8 | ||||||||||||||
机要密码系统维护 | 9.30 | 9.17 | 98.69% | 2.1 | 2.07 | ||||||||||||||
组织部党代会会议费 | 2.00 | 2 | 100.00% | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
组织事务管理专项业务经费 | 10.00 | 10 | 100.00% | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
大型会议费 | 30.00 | 30 | 100.00% | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
宣传部工作经费 | 5.00 | 5 | 100.00% | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
编办工作经费 | 4.00 | 3.99 | 99.99% | 2.1 | 2.09 | ||||||||||||||
档案管理专项业务经费 | 5.00 | 5 | 100.00% | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
离休人员经费 | 0 | 0 | 0.00% | 2.1 | 0 | ||||||||||||||
组织部老干部局工作经费 | 19.00 | 15.79 | 83.14% | 2.1 | 1.74 | ||||||||||||||
值班劳务费 | 4.00 | 4 | 100.00% | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
按照2022年预算目标按时完成支付任务 | 县委办及各部门都按时完成各项任务。 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 80 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 80 | 0.8 | 3.3 | 2.64 | 县委办公室及组织、宣传、统战等党群13个部门都存在工作人员不足,事多人少,工作不细的情况,导致质量不高。 | 人员保障:县委办公室及组织、宣传、统战等党群13个部门要加强对工作人员的业务培训,深入实际,提高工作质量。 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 0.8 | 3.3 | 2.64 | 单位内部人员构成不平衡,一些新考录的公务员由于刚进入岗位,管理经验不足,能力不足,导致管理水平不高。 | 其他:加强对一些新考录的公务员进行系统性的确培训,让老员工进行指导,进一步提高管理水平。 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
可持续性 | 创新驱动发展 | 培养高水平党史队伍 | 争取创新 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
总评价得分 | 92.45 | ||||||||||||||||||
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 003002彰武县党群事务服务中心-210922000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 563.72 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 563.72 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
机关事务管理专项业务经费 | 40 | 38.89 | 97.23% | 13.3 | 12.93 | ||||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 32.52 | 28.31 | 87.06% | 13.3 | 11.57 | ||||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 654.64 | 654.25 | 99.94% | 13.4 | 13.39 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
按照2022年预算按时完成支付。 | 完成 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 服务职工群众内部工作机制建立情况 | 体制改革 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
总评价得分 | 97.89 | ||||||||||||||||||
部门(单位)整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 003003彰武县融媒体中心-210922000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额(万元) | 468.41 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额(万元) | 468.41 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额(万元) | 项目执行金额(万元) | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 24.29 | 24.18 | 99.54% | 10 | 9.95 | ||||||||||||||
广播电视专项业务经费 | 15.80 | 12 | 75.94% | 10 | 7.59 | ||||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 509.71 | 508.12 | 99.69% | 10 | 9.96 | ||||||||||||||
融媒体工作经费 | 27.50 | 16.29 | 59.27% | 10 | 5.92 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
按照2022年预算安排支出 | 按预算指标进度完成 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 主题宣传、重点工作宣传量 | >= | 95 | 篇 | 95 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
社会公众满意度 | 公众接受广播电视信号满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 明确融媒体采编部门责任划分 | 建立机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
总评价得分 | 93.42 |
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